岗位职责:
1. 参与集团内部调查。主要负责调查相关的公司业务流程梳理,政策、制度匹配,内部控制缺陷定位,并对业务数据进行分析、挖掘,发表审计意见;
2. 挖掘内控缺陷、发现舞弊线索。
3. 对业务流程及审计过程编制工作底稿,参与调查报告的撰写。
任职要求:
1、本科或本科以上学历;
2、6年以上审计相关经验;
3、熟悉收入、成本、费用、存货、采购、销售等业务流程,能独立识别流程风险和关键控制点,并制定针对性的审计程序;
4、良好的沟通能力、协调能力、责任心强,客观公正,注重职业道德;
5、持有CFE/CPA/法证会计师资格或通过司法考试者优先
6、能使用VBA, Python进行数据分析,懂得使用SQL数据库查询者优先;
7、能够接受短期出差。
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