岗位职责:
1、实施集团公司及下属公司重点项目采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计及招(议)投标审计,并提交审计报告;
2、协助实施集团公司及下属公司重点项目投融管退审计,并对投前尽调、融资成本、资金使用效率及效益、投后管理情况进行审计监督;
3、协助拟订集团公司及下属公司重点项目预算执行情况及检维修、技改技措费等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告;
4、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况;
5、协助实施外审;
6、实施经济效益审计相关档案资料的归档管理。
任职要求:
1、大学本科或以上学历,审计或财务等专业;
2、在大型国际化企业 有8年或以上内控、审计或合规管理方面的经验;
3、有IT或财务经验者优先;
4、清晰的逻辑思维和表达能力;
5、流利的英语表达和书写能力。
紫光集团有限公司是清华大学旗下的高科技企业。在国家战略引导下,紫光集团以“自主创新加国际合作”为“双轮驱动”,形成了以集成电路为主导,从“芯”到“云”的高科技产业生态链,在全球信息产业中强势崛起。目前,紫光集团是全球第三大手机芯片企业;在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二;与英特尔、惠普、西部数据等全球IT巨头形成战略合作。2016年始,紫光相继在武汉、南京、成都开工建设总投资额近1000亿美元的存储芯片。
内控反腐部现承担集团审计监察等职能,有资深专业人员十人左右,实施审计、制度建设、反腐调查、廉洁文化宣传等工作。集团有专门的举报机制,由专人负责受理举报。
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